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xx煤集團內部控制問題的研究大摘要.doc

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編號:5-157334大小:39.00K
分類: 論文>其他論文

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摘 要
隨著我國經濟的迅速發(fā)展,企業(yè)面臨越來越激烈的競爭壓力和挑戰(zhàn),內部控制在現(xiàn)代經濟生活中的重要性越來越突出,良好的內部控制是建立健全企業(yè)內部科學管理制度,尤其是建立現(xiàn)代企業(yè)制度必不可少的內容,是實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分,也是企業(yè)生產經營活動賴以進行的基礎。因此,內部控制作為現(xiàn)代企業(yè)制度的核心,越來越受到人們的重視,內部控制的探討也成為近年來的熱點,但嚴重的現(xiàn)實卻告訴我們有關內部控制失效的種種表現(xiàn):誠信缺失、會計信息造假、企業(yè)舞弊案件頻發(fā)等等,表明內部控制如在設計上有缺陷,在作用上有缺失,往往會給國家和企業(yè)帶來嚴重的經濟損失,并造成惡劣的社會影響。
本文在研究內部控制相關理論的基礎上,對xx煤集團內部控制現(xiàn)狀進行分析,提出xx煤集團內部控制制度不健全、內部審計作用發(fā)揮不充分等問題,并針對這些問題提出相應的解決對策,旨在建立健全xx煤集團內部控制制度,最大限度地發(fā)揮內部控制的作用。

關鍵詞 內部控制 內部控制制度 內部審計